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公司组织召开2022年度内部审计审前动员大会

发布时间:2022-08-10 10:44:26 发布者:内审法务部

  8月9日下午,公司组织召开2022年度内部审计审前动员大会,会议由党总支副书记、总经理王昱智主持,党总支纪检委员、副总经理陈波、公司财务部、内审法务部、子公司负责人及财务人员参加了会议。

 

 

 

  会上,陈波宣读了《2022年度内部审计工作实施方案》,安排部署了2022年度内部审计工作;王昱智领学了《审计署关于内部审计工作的规定》。 

  会议指出,公司经过两年多时间,基本建立健全了公司内部审计监督体系和制度,规范了内部审计工作流程,有效促进了公司财务管理的规范化、制度化,达到以审促改、提质增效。下一步,按照审计署内部审计规定,结合公司实际,开展的专项审计、专项检查,为进一步优化公司内部管控制度,规避经营风险,实现自我免疫功能,将起到积极、有效的促进作用。

  会议要求各部室、子公司负责人和财务人员,一要高度重视,统一认识;二要明确职责,加强协作;三要聚焦重点,强化整改;四要认真履责,强化监督;五要树立大局意识,效益意识。